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     2019年团市委预算公开说明
时间:3/26/2019 4:51:12 PM   点击量:124


萍乡团市委2019年部门预算


   


第一部分  萍乡团市委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡团市委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡团市委2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡团市委概况

 

部门主要职责

1.组织青年。根据党的路线、方针、政策,按照有关工作要求,指导全市共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和“双推”工作,提出对策,拟定实施意见提出县局级团委领导班子协管工作的建议和实施办法,办理直属团委团代会审批手续。提出市级团校建设和团干部教育培训的规划并负责指导。

2.引导青年。按照党的路线、方针、政策和团市委总体工作部署,统筹规划和组织实施全市团系统的理论学习和思想教育工作。根据经济社会发展态势,对团员青年的思想状况,作出及时的调查研究,在分析的基础上为领导决策提供依据。

3.服务青年。负责对全市青工系统的调研工作,提出全市青工工作的政策性意见,形成本部门总体工作思路和年度工作计划。及时总结、宣传和推广青工工作的典型经验和成功做法,表彰、奖励全市青工系统的先进集体和先进个人。根据全市团组织建设的总体要求,抓好全市青工系统团的基层组织建设工作。负责研究外来务工青年管理中的新情况、新问题,并提出对策。

4.维护青少年权益。加强全市青少年维护体系建设,参与制定保护青少年健康成长的法律、法规,参与监督青少年法规的执行,处理青少年来信来访,协调处理侵害青少年合法权益案件,构建青少年法律服务体系。开展青少年法律教育,预防和减少青少年犯罪。参与社会治安综合治理工作,提高青少年自护能力。

二、部门基本情况

团市委定编17人;财政负担在职编内人员14人。

 

第二部分  萍乡团市委2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年团市委收入预算总额为195.17万元,较上年预算安排减少19.35万元,其中:财政拨款收入195.17万元,事业收入0万元,上年结转0万元。

(二)支出预算情况

    2019年市团市委支出预算总额为195.17万元,较上年预算安排减少19.35万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 162.17万元,包括工资福利支出 144.63万元、商品和服务支出17.54万元、对个人和家庭的补助 0万元;项目支出 33万元,包括商品和服务支出33万元、其他资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 161.37万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出 17.78万元,医疗卫生与计划生育支出5.9万元,住房保障支出10.12万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出144.63万元,商品和服务支出 50.54万元,对个人和家庭补助支出 0万元,其他资本性支出 0万元。

(三)财政拨款支出情况

     2019年萍乡团市委财政拨款支出预算195.17万元,较上年预算安排减少19.35万元,具体支出情况是:一般公共服务支出 161.37万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出 17.78万元,医疗卫生与计划生育支出5.9万元,住房保障支出10.12万元。

(四)政府性基金情况

2019年萍乡团市委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 50.54万元,比2018年预算增加8.18万元,增长19 %。主要原因是项目支出增加。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

     截至2019年3月20日,部门共有车辆0辆,全部为一般公务用车。

2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

    2019年团市委“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年持平   

公务接待费 3万元,比上年减0.25万元,主要原因是:按照党政机关国内公务接待管理规定 加强了公务接待经费管理。

公务用车购置费及运行费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:实行了公车改革。其中:公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是实行了公车改革。公务用车运行费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是实行了公车改革。

第三部分  萍乡团市委2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


附表: /editor/attached/file/20190326/20190326165233633363.xls



 
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